通过实施合资企业内部控制政策,定义并持续改进合资企业内部控制环境和实践
执行合资企业行为准则
制定并实施新的财务政策,以管理新出现的业务和财务风险
进行特殊风险分析和工程项目审计
管理与内部和外部审计结果相关的所有问题
通过控制绩效报告和分析以及持续流程和系统改进框架,向***管理层和董事会提供建议
内部控制/审计,制定标准操作程序,管理/流程,风险评估。
支持首席财务官领导公司内部控制政策和程序的设计、维护、实施、审查和评估
维护和更新合资企业的政策和程序,包括CICPA和SOX文件
负责授权签名限额评估、设计和实施
定期和快速检查,包括所有系统、程序和各级财务报告
应首席财务官和副首席财务官的要求,完成内部控制报告,并协调与母公司的汇报会议
协助内部审计在SOP文件、政策和程序解释方面进行外部审计准备
帮助财务团队为SAP应用程序构建IT流程。
1.五年以上四大审计工作经验。三年以上内部控制或内部审计工作经验
2.在SOX领域有扎实的工作经验
3.对风险、控制和内部审计方法的强烈意识和知识
4.行业内部控制优先
5.有ITGC经验者优先
6.令人信服的个性和强大的沟通/影响能力
7.中英双语听说读写熟练
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司成立于2012年11月,由奇瑞汽车股份有限公司和英国捷豹路虎汽车共同出资组建而成,合资双方股比为50:50,项目一期规划总投资额为109亿元人民币。
本职位由前程无忧51JOB推荐
管理会计师项目运营办公室
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管理会计师CNMA是由北京国家会计学院推出的管理会计证书项目,分为初、中、高三个等级,致力于培养具有国际视野、符合中国国情、具有鲜明中国特色的管理会计师人才。